当前位置: 首页 >> 新闻中心 >> 派驻动态 >> 正文

市文广局召开局属单位内部审计意见反馈会

发布时间:2016-12-16 来源: 作者:魏利
        为有效规范财务管理,强化对执行财经纪律的监督,切实看紧看好“钱袋子”,确保各项资金用到实处。按照“一年度一内审一监督一整改”的制度安排,市文广局委托第三方会计专业机构对局属单位7个单位2015年度财务状况进行了内部审计,重点对局属单位的财务收支状况、预算执行情况、“三公经费”使用情况、公共文化服务专项资金使用情况等进行了集中审计。

1214,该局召开了内部审计意见反馈会议。局领导班子成员、局属单位主要负责人和财务人员参加了会议,会议对各单位在审计检查中发现的问题逐一进行了反馈,局主要领导和分管领导对各单位存在的问题提出了明确的整改要求,局党工委、纪工委将加大对后续整改情况的督查力度,确保存在问题整改落实到位,强化纪律约束,确保资金使用合理合规,促进全市文化广电事业健康发展。