为进一步规范财务管理,强化对执行财经纪律的监督,切实看紧“钱袋子”,保证各项资金用到实处。5月9日至5月26日,市文广局委托第三方会计专业机构对局属单位2015年度财务状况进行了内部审计,重点对局属单位的财务收支情况、预算执行情况、“三公经费”使用情况、公共文化服务专项资金使用情况等方面进行审计,针对内部审计中存在的问题,及时反馈各单位,要求限期整改,并加强后续检查督导。同时,针对问题较为突出的单位,局党工委书记、纪工委书记分别对该单位主要负责同志进行警示训诫谈话。本次审计是继2015年对局属单位开展2013、2014年度内部审计工作之后的又一次集中审计。
近年来,市文广局狠抓党风廉政建设,不断创新工作举措,积极推进内部审计工作制度化建设,把开展局属单位内部审计工作纳入全局党风廉政建设的一项重要内容,对局属单位力争实现“一年度一内审一整改”。通过开展内部审计,对公共文化资金使用情况、“三公”支出情况等及时予以掌握,有效化解资金使用风险,确保资金使用合理合规,促进全市文化广电事业健康发展。